Orden de Compra. Nº3604-587-SE23 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA VILLA LA GRANJA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-587-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SUBV. REGULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 160191,85
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho20Unidad no definida CERA LIQUIDA ROJA 900 ML $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
30222502
Departamentos20Unidad no definida CERA CREMA ROJA BRILLINA 360 CC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
24111503
Bolsas de plástico35Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80X120 CM $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.650 $ 76.650
47121701
Bolsas de basura35Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 CM $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.465 $ 17.465
14111704
Papel higiénico20Unidad no definida PACK DE PAPEL HIGIENICO 6X300 MT $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
14111703
Toallas de papel40Unidad no definida TOALLA DE PAPEL SECANTE 2X250 MTS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600
47121802
Removedores20Unidad no definida CERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 843.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.192
TOTAL OC $ 1.003.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.