|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3604-60-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO ESCUELA MUNILQUE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3604-10-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
|
|
R.U.T. |
69.170.501-3 |
|
Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
40424,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
|
|
R.U.T. |
76.341.344-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 16 | Unidad | | CLORO GEL 900ML |
$ 1.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.840
|
$ 23.840
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 20 | Unidad | | PAQUETE DE TOALLITAS HUMEDAS PARA
BEBE
|
$ 1.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.800
|
$ 33.800
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Unidad | | PACK DE 3 PASTILLAS DE ESTANQUE DE BANO |
$ 2.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.970
|
$ 8.970
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 42 | Unidad | | BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN |
$ 890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.380
|
$ 37.380
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 2 | Unidad | | LIMPIADOR ANTIGRASA CON GATILLO 500 CC |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.980
|
$ 3.980
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 21 | Unidad | | TOALLA DE PAPEL 250 M UNIDAD |
$ 4.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.790
|
$ 104.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 212.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.424
|
|
$ 253.184
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.