Orden de Compra. Nº3604-60-SE24 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA MUNILQUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-60-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA MUNILQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SUBVENCIÓN REGULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 40424,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios16Unidad CLORO GEL 900ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.840 $ 23.840
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad PAQUETE DE TOALLITAS HUMEDAS PARA BEBE $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios3Unidad PACK DE 3 PASTILLAS DE ESTANQUE DE BANO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
76111501
Servicios de limpieza de edificios42Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380
76111501
Servicios de limpieza de edificios2Unidad LIMPIADOR ANTIGRASA CON GATILLO 500 CC $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
76111501
Servicios de limpieza de edificios21Unidad TOALLA DE PAPEL 250 M UNIDAD $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.790 $ 104.790
Total Neto $ 212.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.424
TOTAL OC $ 253.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.