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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-601-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ALIMENTICIOS LICEO CRISOL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-24-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
20121 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pastelería y cafetería Delicias |
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Razón Social |
JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA
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R.U.T. |
17.077.437-k |
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Sucursal |
Pastelería y cafetería Delicias |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 15 | Unidad | | Paquetes galletas tritón |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.850
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$ 14.850
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 15 | Unidad | | Paquetes galletas costa limón |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.850
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$ 14.850
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 5 | Unidad | | Bolsas frugele |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 2 | Unidad | | Tarros café 400 grs |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 4 | Unidad | | Kilos de Azúcar |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.200
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$ 5.200
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Total Neto
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$ 105.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.121
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$ 126.021
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.