Orden de Compra. Nº3604-613-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-613-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 15908,6848
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112017
Barras de cava1Unidad CHUZO 1,1.75M $ 10.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.181 $ 10.181
27112003
Rastrillos3Unidad PR BARREHOJAS PLAST 18 DTS BAS $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.815 $ 4.816
27112003
Rastrillos2Unidad RASTRILLO MANGO 120CM HB $ 5.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.632 $ 10.633
27112904
Pistola de resina1Unidad PISTOLA PVC GOMA AJUSTABLE $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.219 $ 3.219
27112004
Palas5Unidad PALITA ANCHA MANGO MADERA $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.815 $ 6.817
27112004
Palas2Unidad PR PALA PTA HUEVO MGO/D GRIS $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.438 $ 6.438
27112010
Horquetas2Unidad DESMALEZADOR ALUMINIO 12 ERGO $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
40142008
Mangueras para agua15Metro Lineal MANGUERA REFORZADA 3/4 $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.139
47121701
Bolsas de basura4Paquete BOLSAS BASU MGO 110X120 200LT. $ 2.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.292 $ 10.294
46181504
Guantes protectores12Par GUANTE CABRITILLA PUNO CORTO $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.368 $ 19.369
Total Neto $ 83.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.909
TOTAL OC $ 99.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.