Orden de Compra. Nº3604-617-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-617-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-3-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 21384,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas8Paquete Toallitas humedas $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos3Unidad Emulsionados $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111704
Papel higiénico30Rollo Papel Higienico Confort $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
12191601
Solventes de alcohol5Botella Alcohol x 1 litro $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12131706
Cerillas1Caja Fosforos $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
14111703
Toallas de papel70Rollo Toalla nova megarrollo $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42132205
Guantes quirúrgicos2Caja Guantes quirurgicos $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47121701
Bolsas de basura10Paquete Bolsas de basura 70x90 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Bolsas de plástico10Paquete Bolsas de basura 80x110x10uni $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Guantes protectores2Par Guantes de goma $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Limpiadores de suelos8Unidad Limpiapisos Fuzol $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Desinfectantes domésticos5Unidad Cloro x litro $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 112.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.384
TOTAL OC $ 133.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.