Orden de Compra. Nº3604-622-SE24 "TRASLADO DE ALUMNOS LICEO CRISOL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-622-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS LICEO CRISOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL LAG
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE TURISTICOS LAG LIMITADA
R.U.T. 76.310.466-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAVEL LAG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos4Unidad no definidaSERVICIO A REALIZAR CON BUS Y FURGON TOTAL DE ALUMNOS 5315/08 UCSC SEDE LOS ANGELES SALIDA 09:00 REGRESO 13:00 HRS 27/08 INACAP SEDE LOS ANGELES SALIDA 09:00 REGRESO 13:00 HRS 03/09 INACAP SEDE LOS ANGELES SALIDA 09:00 REGRESO 13:00 HRS 10/09 INACAP SEDE LOS ANGELES SALIDA 09:00 REGRESO 13:00 HRS $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO A REALIZAR CON BUS Y FURGON TOTAL DE ALUMNOS 5329/08 UCSC SEDE CONCEPCION SALIDA 08:00 REGRESO 13:00 HRS $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000
Total Neto $ 2.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.900.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.