Orden de Compra. Nº3604-624-SE19 "INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL LICEO CRISOL - FONDO S.E.P."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-624-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL LICEO CRISOL - FONDO S.E.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-7-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 79855,1
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISMAR
Razón Social MARCELO FERNANDO GAJARDO MENDOZA
R.U.T. 10.985.265-1
Sucursal CRISMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas10Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111703
Toallas de papel5Unidad TOALLAS NOVAS $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
52151704
Cucharas domésticas60Unidad CUCHARAS PLÁSTICAS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos300Unidad EMPANADAS DE PINO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas15Unidad QUEQUES GRANDES $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
52152102
Vasos para beber domésticos300Unidad VASOS DE PLUMAVIT $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202311
Bebidas30Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
52151502
Platos desechables domésticos300Unidad PLATOS DE CARTÓN. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
50201706
Café4Tarro TARRO NESCAFÉ GRANDE $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar4kilogramo KILOS DE AZÚCAR $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
Total Neto $ 420.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.855
TOTAL OC $ 500.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.