Orden de Compra. Nº3604-63-SE19 "PINTURAS VILLA LAS PEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-63-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2019
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-3-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 59273,54
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Arnoldo Matriz
Razón Social Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
R.U.T. 76.418.719-9
Sucursal Ferreteria Arnoldo Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz6Unidad 2 TINETAS DE PINTURA LATEX EXTRA CUBRIENTE COLOR VERDE PISTACHO 4 TINETAS DE PINTURA LATEX EXTRA CUBRIENTE COLOR MARFIL Y/O SIMILAR SEGÚN COTIZACIÓN N°3633 $ 47.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.252 $ 282.252
31211904
Brochas2Unidad BROCHA 4" SEGÚN COTIZACIÓN N°3633 $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.432 $ 2.432
31211906
Rodillos de pintar8Unidad RODILLO DE LANA 5/6 PULGADAS SEGÚN COTIZACIÓN N°3633 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.296 $ 11.296
31211904
Brochas2Unidad BROCHA 2" SEGÚN COTIZACIÓN N°3633 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.058
24101712
Cintas transportadoras12Unidad CINTAS DE ENMASCARAR ANCHAS SEGÚN COTIZACIÓN N°3633 $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.928 $ 14.928
Total Neto $ 311.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.274
TOTAL OC $ 371.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.