Orden de Compra. Nº3604-633-SE21 "LIBRERÍA ESC. VILLA LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-633-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2021
Nombre de la Orden de Compra LIBRERÍA ESC. VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-12-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 311820,02
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles133UnidadSET DE 10 PINCELES POINTER (Und.)SET DE 10 PINCELES POINTER (Und.) $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.689 $ 17.689
44121619
Sacapuntas133UnidadSACAPUNTA REDONDO EMOJI (UNID)SACAPUNTA REDONDO EMOJI (UNID) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.955 $ 17.955
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional133UnidadTEMPERA GLITTER ARTEL 6 COLORES (Und.)TEMPERA GLITTER ARTEL 6 COLORES (Und.) $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.452 $ 298.452
60121401
Marcos de madera preensamblados133UnidadBASTIDOR FULTONS 20 X 30 (Und.)BASTIDOR FULTONS 20 X 30 (Und.) $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.172 $ 277.172
44121708
Marcadores133UnidadMARCADOR ESCOLAR FIESTA 12 COLORES FABER CASTELL (Und.)MARCADOR ESCOLAR FIESTA 12 COLORES FABER CASTELL (Und.) $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.236 $ 278.236
55101507
Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa100UnidadLIBRO PARA COLOREAR LETRAS TORRE 32 HJ (UNID)LIBRO PARA COLOREAR LETRAS TORRE 32 HJ (UNID) $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.100 $ 331.100
55101507
Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa33UnidadLIBRO PARA COLOREAR FLORA Y FAUNA TORRE (UNID)LIBRO PARA COLOREAR FLORA Y FAUNA TORRE (UNID) $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.280 $ 104.280
44121705
Portaminas133UnidadPORTAMINA 07 GRIP COLORES PASTEL LAVORO (UNID)PORTAMINA 07 GRIP COLORES PASTEL LAVORO (UNID) $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.363 $ 41.363
44111804
Papeles de dibujo133UnidadCROQUERA PROARTE CARTA 22 X 27 (Und.)CROQUERA PROARTE CARTA 22 X 27 (Und.) $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.911 $ 274.911
Total Neto $ 1.641.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.820
TOTAL OC $ 1.952.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.