Orden de Compra. Nº3604-649-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 SALA CUNA ALHU"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-649-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 SALA CUNA ALHU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 11989
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Botella CIF LIMPIEZA DIARIA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131615
Escobillones1Unidad ESCOBILLON $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
10191509
Insecticidas2Unidad INSECTICIDA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131502
Paños de limpieza3Unidad PAÑOS DE ASEO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad CIF CREMA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131502
Paños de limpieza3Unidad TRAPEROS C/OJAL $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131816
Desodorantes5Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad LUSTRAMUEBLES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
47131502
Paños de limpieza5Paquete PAÑOS SUPPO X3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 63.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.989
TOTAL OC $ 75.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.