Orden de Compra. Nº3604-65-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-65-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 64537,3209
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definida CINTA ENMASCARAR TESA 36MM X 40M $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.943
39101701
Tubos fluorescentes50Unidad TUBO FLUORESENTE TLD 36W/54 PHILIPS $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.488
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESM CERELUXE NARANJA 1GL $ 14.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.527 $ 14.527
31211904
Brochas2Unidad BROCHA CONDOR 5/8X3 (50) $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.746 $ 4.747
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad AGUARRAS MINERAL 5LT $ 4.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.561 $ 4.561
31211904
Brochas4Unidad BROCHA CONDOR 5/8X4 (20) $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.884 $ 10.882
31211906
Rodillos de pintar6Unidad RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23CM $ 2.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.118 $ 17.117
31211505
Pinturas aceitosas16Unidad OLEO OPACO SIPA BASE P 1 GL $ 10.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.576 $ 170.579
31211506
Pinturas de látex2Unidad LATEX EXTRACUBR BASE P 5GL $ 34.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.828 $ 69.827
Total Neto $ 339.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.537
TOTAL OC $ 404.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.