Orden de Compra. Nº3604-667-SE22 "INSUMOS ALIMENTICIOS COLEGIO VILLA LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-667-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS COLEGIO VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 79610
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pastelería y cafetería Delicias
Razón Social JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA
R.U.T. 17.077.437-k
Sucursal Pastelería y cafetería Delicias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad AZÚCAR IANSA DE 1 KILO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1000Unidad 200 PLATOS DESECHABLES 200 TENEDORES DESECHEBLES 200 VASOS POLI PAPEL 200 VASOS PARA JUGO 200 CUCHARAS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad CAFÉ NESCAFE 150 GRAMOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos4Unidad TORTAS 50 PERSONAS MIXTAS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos20Unidad JUGOS NECTAR 1.5 LITROS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 419.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.610
TOTAL OC $ 498.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.