Orden de Compra. Nº3604-698-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-698-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 15621,5055
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas1Unidad PALA PTA HUEVO C/M MADERA BELL $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.513 $ 6.513
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad KIT INSTAL CERRADURA 3PZA BAU $ 7.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.898 $ 7.898
27112801
Brocas1Unidad BROCA MULTICONST 6X100MM BOS-G $ 2.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735 $ 2.735
27112801
Brocas1Unidad BROCA MULTICONST 10X120MM BOS-G $ 3.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703 $ 3.703
27112801
Brocas1Unidad BROCA PALETA 25MM BAUKER $ 5.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236
27112801
Brocas1Unidad BROCA PALETA P/MAD 13MM BAUKER $ 3.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.138 $ 3.138
24101506
Carretillas de mano1Unidad CARRETILLA CCTERA 1.0 S/RUE $ 23.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.541 $ 23.541
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad RUEDA NEUM 350X8 P/CARRETILLA $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920 $ 6.920
27111508
Sierras1Unidad SERRUCHO PRO JETCUT 20 STANLEY $ 8.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.382 $ 8.382
46181504
Guantes protectores3Par GUANTE CABVRITILLA PUNO CORTO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
46181504
Guantes protectores2Par GUANTE CABRITILLA AMAR S/FORRO $ 1.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.776 $ 3.776
46181504
Guantes protectores3Par GUANTES PVC CTE DE 18 $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.427 $ 5.427
Total Neto $ 82.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.622
TOTAL OC $ 97.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.