Orden de Compra. Nº3604-698-SE21 "INSUMOS COVID FUNCIONARIOS DAEM OFICIO 29"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-698-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID FUNCIONARIOS DAEM OFICIO 29
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-35-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 193011,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Berkano Spa
Razón Social BERKANO SPA
R.U.T. 76.916.451-0
Sucursal Berkano Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario151Unidad no definida pechera desechable $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.920 $ 138.920
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per151Unidad no definida Mascarilla 3 pliegues cer $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definida Guantes de latex x 100 un $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre30Unidad no definida Overol Blanco Desechable $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.300 $ 87.300
12141901
Cloro Cl15Unidad no definida Cloro 5 lts berkano $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.130
14111703
Toallas de papel15Unidad no definida Toallitas desinfectantes $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
51131509
Citrato férrico de amonio30Unidad no definida Amonio cuaternario certif 1 Lts con registro isp $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
41105301
Cajas de gel50Unidad no definida alcohol gel 1 Lts marca s 70% Con registro isp $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000
Total Neto $ 1.015.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.012
TOTAL OC $ 1.208.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.