Orden de Compra. Nº3604-699-SE22 "COLACIONES ESCUELA I.V.C"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-699-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA I.V.C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 124773
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pastelería y cafetería Delicias
Razón Social JULIO DEL CARMEN CAMPOS LEIVA
R.U.T. 17.077.437-k
Sucursal Pastelería y cafetería Delicias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio330UnidadCOLACIONES SALUDABLES CONSISTENTE EN: 1 BARRA DE CEREAL. 1 FRUTA. 1 AGUA SABORIZADA DE 500 ML. ENTREGA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE,ANTES DE LAS 10:00 HORAS. COLACIONES SALUDABLES CONSISTENTE EN: 1 BARRA DE CEREAL. 1 FRUTA. 1 AGUA SABORIZADA DE 500 ML. ENTREGA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE,ANTES DE LAS 10:00 HORAS. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.700 $ 656.700
Total Neto $ 656.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.773
TOTAL OC $ 781.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.