Orden de Compra. Nº3604-705-SE19 "INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA PRFE JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-705-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PERSONAL PARA PRFE JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 159586,32
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANCEVISI LTDA
Razón Social jonathan andres novoa bascuñan
R.U.T. 17.215.614-2
Sucursal ANCEVISI LTDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño79UnidadTOALLAS PARA MANOTOALLAS PARA MANO $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.590 $ 253.590
14111704
Papel higiénico79UnidadPAPEL HIGIÉNICO 50 MTS. DOBLE HOJA, TIPOPAPEL HIGIÉNICO 50 MTS. DOBLE HOJA, TIPO $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.448 $ 40.448
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción79UnidadJABÓN LÍQUIDO 350 ML. TIPO PROTEX O SIMILARJABÓN LÍQUIDO 350 ML. TIPO PROTEX O SIMILAR $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.680 $ 151.680
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona79UnidadGEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1000 CC.GEL DESINFECTANTE PARA MANOS 1000 CC. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.210 $ 394.210
Total Neto $ 839.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.586
TOTAL OC $ 999.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.