Orden de Compra. Nº3604-712-SE09 "Compra de Mat.de Oficina y Artículos de Librería"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-712-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Mat.de Oficina y Artículos de Librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-16-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 21202,1
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2009
TítuloDescripción
Forma de Facturación.La Forma de Facturación es al Departamento de Educaciòn, Escuela Alhuelemu.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lápices de madera10Unidad Lapiz Gráfito N°2 Faber redondo. $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710
Corrector ortográfico12Unidad Corrector Liquido. TP Lapiz Liquit Paper. $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
Libros o cuadernos de registro50Unidad Cuaderno Universitario de 100 Torre. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Goma de borrar60Unidad Goma Borrar Factis Miga $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Corchetes4Unidad Corchetes 26/6 de 5000 Torre. $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388 $ 1.388
Corchetes4Unidad Corchetera Plastica Isofit CP-60 negra. $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.604 $ 6.604
60123601
Pegamento de purpurina50Unidad Adhesivo Barra Stic Fix 20grs. $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
43201811
DVD de lectura y escritura40Unidad DVD Grabable de 1 uni 4.7. $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
45101903
Perforadoras de papel2Unidad Perforador Isofit PP-25. $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796 $ 2.796
Archivadores de fichas8Unidad Archivador Oficio Ancho Torre 518 burdeo. $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.064 $ 7.064
44121701
Lápiz pasta50Unidad Lapiz Pasta Bic Cristal Azul. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44121701
Lápiz pasta50Unidad Lapiz Pasta Bic Cristal Negro. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Fundas de distintivos o accesorios2Paquete Funda Plastica Tamaño Carta por 100uni. $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Fundas de distintivos o accesorios1Paquete Funda Plastica tamaño Oficio por 100 unid. $ 3.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.013 $ 3.013
Cintas adhesivas de protección5Rollo Cinta de Embalaje Transparente. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995 $ 995
Total Neto $ 111.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.202
TOTAL OC $ 132.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.