Orden de Compra. Nº
3604-712-SE09
"
Compra de Mat.de Oficina y Artículos de Librería
"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-712-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Mat.de Oficina y Artículos de Librería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-16-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
21202,1
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-07-2009
Título
Descripción
Forma de Facturación.
La Forma de Facturación es al Departamento de Educaciòn, Escuela Alhuelemu.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Lápices de madera
10
Unidad
Lapiz Gráfito N°2 Faber redondo.
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 710
$ 710
Corrector ortográfico
12
Unidad
Corrector Liquido. TP Lapiz Liquit Paper.
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
Libros o cuadernos de registro
50
Unidad
Cuaderno Universitario de 100 Torre.
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
Goma de borrar
60
Unidad
Goma Borrar Factis Miga
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Corchetes
4
Unidad
Corchetes 26/6 de 5000 Torre.
$ 347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.388
$ 1.388
Corchetes
4
Unidad
Corchetera Plastica Isofit CP-60 negra.
$ 1.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.604
$ 6.604
60123601
Pegamento de purpurina
50
Unidad
Adhesivo Barra Stic Fix 20grs.
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
43201811
DVD de lectura y escritura
40
Unidad
DVD Grabable de 1 uni 4.7.
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
45101903
Perforadoras de papel
2
Unidad
Perforador Isofit PP-25.
$ 1.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.796
$ 2.796
Archivadores de fichas
8
Unidad
Archivador Oficio Ancho Torre 518 burdeo.
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.064
$ 7.064
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
Lapiz Pasta Bic Cristal Azul.
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
Lapiz Pasta Bic Cristal Negro.
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
Fundas de distintivos o accesorios
2
Paquete
Funda Plastica Tamaño Carta por 100uni.
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Fundas de distintivos o accesorios
1
Paquete
Funda Plastica tamaño Oficio por 100 unid.
$ 3.013,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.013
$ 3.013
Cintas adhesivas de protección
5
Rollo
Cinta de Embalaje Transparente.
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 995
$ 995
Total Neto
$ 111.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.202
TOTAL OC
$ 132.792
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.