Orden de Compra. Nº3604-713-SE10 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-713-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 18150,5157
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco3Botella Clorinda x 2 litros $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
12191501
Solventes aromáticos12Unidad Desodorante ambiental $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.109
53131608
Jabones3Unidad Jabon liquido x 1 lt. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
47131618
Mopas húmedas6Unidad Traperos Dobles C/ojal $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
47131618
Mopas húmedas5Unidad Traperos absorbentes c/ojal $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303
Desinfectantes domésticos12Unidad Pato Purific $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202
Paños de limpieza3Unidad paños Spongi x3 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131502
Paños de limpieza4Unidad Paños Danzarina $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
52121602
Servilletas4Paquete Servilletas Elite $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Cerillas3Paquete Fosforos $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
Toallas de papel20Rollo Toalla nova clasica $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378
Papel higiénico96Rollo Papel Higienico confort $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.588
Total Neto $ 95.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.151
TOTAL OC $ 113.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.