Orden de Compra. Nº3604-713-SE23 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA VILLA LAS PEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-713-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SUBVENCION REGULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 63726
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados20Unidad no definida LIMPIA PISOS 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
47131602
Paños de limpieza absorbente30Unidad no definida TRAPEROS CON OJAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
14111703
Toallas de papel10Unidad no definida PACK DE 2 TOALLAS DE PAPEL SECANTE DE 250 M C/U $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
14111704
Papel higiénico10Unidad no definida PACK DE PAPEL HIGIENICO 4X500 MTS $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
12141901
Cloro Cl20Unidad no definida CLORO 1 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
12191501
Solventes aromáticos15Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
25171506
Bomba lava parabrisas15Unidad no definida LAVALOZAS DE 500CC $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
Total Neto $ 335.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.726
TOTAL OC $ 399.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.