Orden de Compra. Nº3604-718-SE16 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-718-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 102638
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3BolsaTOALLA NOVA X24UTOALLA NOVA X24U $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14111704
Papel higiénico3BolsaPAPEL HIGIENICO CONFORT X48PAPEL HIGIENICO CONFORT X48 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
14111703
Toallas de papel3CajaTOALLAS INTERFOLIADAS X18UTOALLAS INTERFOLIADAS X18U $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaCLORO 1LTX 15UCLORO 1LTX 15U $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA RAIDINSECTICIDA RAID $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
12191501
Solventes aromáticos30UnidadDESODORANTE BAÑO AROMDESODORANTE BAÑO AROM $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIÉNICO DISPENSADORPAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30161710
Suelos laminados30UnidadLIMPIAPISOS POETLIMPIAPISOS POET $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES GRANDESESCOBILLONES GRANDES $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZAS QUIX 750ML.LAVALOZAS QUIX 750ML. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE ASEOPAÑOS DE ASEO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 540.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.638
TOTAL OC $ 642.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.