Orden de Compra. Nº3604-72-AG21 "MARCOS/SOBRE MARCOS - PUESTAS SALAS ESC. BLANCO E."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-72-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MARCOS/SOBRE MARCOS - PUESTAS SALAS ESC. BLANCO E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 244764,65
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MENPO SPA
Razón Social constructora menpo spa
R.U.T. 76.617.653-4
Sucursal MENPO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1Unidad SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE MARCOS Y SOBRE MARCOS PARA LA ESCUELA BLANCO ENCALADA (32 SALAS). - SUMINISTRO DE MARCOS PUERTAS DE FIJACIÓN - INSTALACIÓN DE MARCOS - RETIRO DE MARCOS EXISTENTE - INSTALACIÓN DE CUBRE MARCOS - SUMINISTRO CUBRE MARCO $ 1.288.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.235 $ 1.288.235
Total Neto $ 1.288.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.765
TOTAL OC $ 1.533.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.