Orden de Compra. Nº3604-72-SE15 "INSTALACIÓN DE MALLA VILLA LAS PEÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-72-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE MALLA VILLA LAS PEÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 27882,899
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171515
Electrodos para soldar1UnidadELECTRODO 6011 3/32 1 KG IND  $ 2.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.654 $ 2.654
30152001
Cercos de metal6UnidadCERCO ACMA 1G 3,8 MM 1,85X 3MT  $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.070 $ 74.068
30103205
Enrejado de hierro13UnidadFE ANGULO 30 X30 X 3MM BARRA  $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.172 $ 55.168
23171515
Electrodos para soldar3UnidadELECTRODO PTO VERDE 1/8 1KG  $ 2.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.623 $ 7.624
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS MINERAL 1LT  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
31211904
Brochas1UnidadBROCHA ESM AGUA/LATEX 1 1/2 PUL  $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
60121001
Pinturas1UnidadANTIOXIDO NEGRO MAESTRANZA 1/4 G  $ 4.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.167 $ 4.167
Total Neto $ 146.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.883
TOTAL OC $ 174.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.