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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-720-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA DAEM ADMINIS. - SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-55-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
87674,9072 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-05-2015 |
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Proveedor |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Razón Social |
JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
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R.U.T. |
9.344.969-k |
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Sucursal |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 3866 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - ADQUISICIONES. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.660
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$ 39.279
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44101501
| Fotocopiadoras | 5531 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - UTP. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.310
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$ 56.195
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44101501
| Fotocopiadoras | 11834 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - AUXILIARES. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.340
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$ 120.233
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44101501
| Fotocopiadoras | 9156 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - PERSONAL. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.560
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$ 93.025
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44101501
| Fotocopiadoras | 15031 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - FINANZAS. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.310
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$ 152.715
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Total Neto
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$ 461.447
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.675
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$ 549.122
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.