Orden de Compra. Nº3604-74-SE22 "insumos de ferreteria esc. basica ignacio verdugo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-74-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2022
Nombre de la Orden de Compra insumos de ferreteria esc. basica ignacio verdugo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-17-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 26741,74
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija2Unidad no definida ROLLO LIJA MADERA GRANO 80 100X63 CM $ 10.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.606 $ 20.606
31161503
Clavo-tornillo2000Unidad no definida  TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1 5/8" ZINCADO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31201610
Colas1Unidad no definida  COLA FRÍA PROFESIONAL 1KG $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
27112826
Sierra de calar2Unidad no definida  SET HOJAS DE CALAR P/CALADORA ESTACIONARIA- SJ401 MAKITA $ 16.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.516 $ 32.516
31191501
Papeles de lija2Unidad no definida  ROLLO LIJA MADERA GRANO 120 100X63 CM $ 9.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.388 $ 19.388
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida CLAVO CORRIENTE 1 1/2" KG $ 2.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.977 $ 2.977
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida CLAVO CORRIENTE 1" KG $ 5.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.125 $ 5.125
Total Neto $ 140.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.742
TOTAL OC $ 167.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.