Orden de Compra. Nº
3604-742-SE13
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 ,CLINICA DENTA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3604-742-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 ,CLINICA DENTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T.
69.170.501-3
Dirección de Facturación
VILLALON 555
Comuna
Mulchén
Impuesto
22581,5
Dirección de Envío de la Factura
VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.199.300-1
Sucursal
Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
CIF CLOROGEL
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS DE ASEO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Caja
GUANTES QUIRURGICOS MUNCARE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
TRAPEROS DOBLE C/OJAL
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
24111503
Bolsas de plástico
1
kilogramo
BOLSAS TRANSPARENTES DE 20X30
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
3
Botella
LIMPIAPISOS POETT
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
4
Unidad
CERA NUGGET
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
14111703
Toallas de papel
25
Rollo
TOALLA NOVA MEGARROLLO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.750
$ 23.750
Total Neto
$ 118.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.582
TOTAL OC
$ 141.432
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.