Orden de Compra. Nº3604-742-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 ,CLINICA DENTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-742-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12 ,CLINICA DENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 22581,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadCIF CLOROGEL  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
47121701
Bolsas de basura10Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑOS DE ASEO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
42132205
Guantes quirúrgicos20CajaGUANTES QUIRURGICOS MUNCARE   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPEROS DOBLE C/OJAL  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
24111503
Bolsas de plástico1kilogramoBOLSAS TRANSPARENTES DE 20X30  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3BotellaLIMPIAPISOS POETT  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad CERA NUGGET $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111703
Toallas de papel25RolloTOALLA NOVA MEGARROLLO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
Total Neto $ 118.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.582
TOTAL OC $ 141.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.