Orden de Compra. Nº3604-744-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, SALA CUNA MI "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-744-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-130-LE12, SALA CUNA MI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-130-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 129485
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos24Caja GUANTES QUIRURGICOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
42281801
Tiras para pruebas de desinfectante24Unidad LYSOFORM LIQUIDO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131803
Desinfectantes domésticos70Unidad LYSOFORM SPRAY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50201714
Cremas no lácteas6Unidad HIPOGLOS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias14Unidad COLONIA PARA BEBE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
12191601
Solventes de alcohol20Unidad ALCOHL X 1 LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
53131608
Jabones20Unidad JABON LIQUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42132102
Cubre camillas10Pack SABANILLAS PEDIATRICAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131624
Toallitas húmedas28Paquete TOALLAS HUMEDAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
14111704
Papel higiénico150Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
14111703
Toallas de papel200Rollo TOALLA NOVA MEGARROLLO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 681.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.485
TOTAL OC $ 810.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.