Orden de Compra. Nº3604-75-SE23 "MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA VILLA LA GRANJA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-75-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA VILLA LA GRANJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema subv. regular.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 63864,7
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico50Unidad no definida PAPEL HIGIENICO DE 200 MTS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
14111701
Papel facial20Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES MULTIUSO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
30161710
Suelos laminados15Unidad no definida CERA LIQUIDA 800 ML CERAMICOS INCOLOROS $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
20122336
Garruchas o ladrillo de piso de Slickline15Unidad no definida CERA LIQUIDA 800 ML CERAMICOS ROJOS $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definida CERA CREMA TIERRA DE COLOR BRILLINA 360 ML $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
46181504
Guantes protectores10Unidad no definida GUANTES VIRUTEX TALLA M $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
31211910
Mitones10Unidad no definida GUANTES VIRUTEX TALLA L $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10Unidad no definida PQTES BOLSAS DE BASURA 80X120 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
24111503
Bolsas de plástico12Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50X70 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definida LIMPIADOR MULTIUSO CIF 750 GRS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS 500 ML CON GATILLO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definida ESCOBILLON CLASICO VIRUTEX $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131611
Palas para basura10Unidad no definida PALA ASEO PLASTICA CON MANGO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 336.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.865
TOTAL OC $ 399.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.