Orden de Compra. Nº3604-76-SE23 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-76-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA ESPECIAL SOLIDARIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema subv. regular.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 40511,8
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Suelos de caucho5Unidad no definida CERA ROJA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
30161710
Suelos laminados5Unidad no definida CERA INCOLORA X450 ML $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definida LUSTRAMUEBLES $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
47131615
Escobillones2Unidad no definida ESCOBILLONES GRANDES $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
47121812
Raspadores de limpieza5Unidad no definida VIRUTILLA PARA PISO MEDIANA $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
30181514
Tapas de estanque5Unidad no definida PASTILLAS PARA ESTANQUE DE BAÑOS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definida LAVA LOZAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definida CIF CREMA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definida KILOS DE DETERGENTE $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
14111704
Papel higiénico10Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definida PQTES BOLSAS DE BASURA 80X120 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
31211910
Mitones5Unidad no definida PARES DE GUANTES DE LATEX TALLA M Y L $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131615
Escobillones3Unidad no definida SET MOPA FREGONA $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
14111701
Papel facial3Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
Total Neto $ 213.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.512
TOTAL OC $ 253.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.