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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-77-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA PINTAR EL INTERIOR DEL LICEO CRISOL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-3-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
107828,8646 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-01-2020 |
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Proveedor |
Ferreteria Arnoldo Matriz |
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Razón Social |
Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda
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R.U.T. |
76.418.719-9 |
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Sucursal |
Ferreteria Arnoldo Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | | ESMAL AGUA CONSTRUC B.MEDI TNT COLOR AMARILLO ORO
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$ 60.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.472
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$ 182.471
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | | ESMAL AGUA CONSTRUC B.MEDI TNT COLOR AZUL REY. |
$ 60.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.472
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$ 182.471
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31211904
| Brochas | 5 | Unidad | | BROCHA M/PLAST 4 WOKIN |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.090
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$ 6.092
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31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | | ESMAL AGUA CONSTRUC B.MEDI TNT COLOR BLANCO INVIERNO |
$ 60.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.472
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$ 182.471
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31211906
| Rodillos de pintar | 6 | Unidad | | RODILLO LANA NATURAL 18CM DIDEVAL |
$ 2.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.016
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$ 14.017
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Total Neto
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$ 567.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.829
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$ 675.349
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.