Orden de Compra. Nº3604-774-SE22 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA PILGUEN OFICIO 36"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-774-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA PILGUEN OFICIO 36
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 53733,9
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per16Unidad no definida 6 CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE 3 PLIEGUES ADULTO 10 CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE 3 PLIEGUES INFANTIL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14111701
Papel facial10Unidad no definida TARRO DE 105 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE IGENIX $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
12141901
Cloro Cl20Unidad no definida CLORO GEL 900 ML IGENIX EUCALIPTUS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
53131608
Jabones5Unidad no definida JABON LIQUIDO D-70 IGENIX 900 ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131711
Dispensador de productos limpiadores5Unidad no definida DISPENSADOR DE JABON 400 ML $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida PANO NARANJO PARA SACUDIR 40X35 CM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131602
Paños de limpieza absorbente50Unidad no definida TRAPERO CON OJAL $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida TOALLA NOVA 3 UNIDADES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
42132202
Dediles30Unidad no definida GUANTE AMARILLO ASEO TALLA M $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
72102703
Servicios de limpieza de suelos2Unidad no definida BIDON LIMPIA PISO 5 LITROS WIK $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
42281602
Soluciones de glutaraldehído12Unidad no definida LYSOFORM EN AEROSOL $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
Total Neto $ 282.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.734
TOTAL OC $ 336.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.