Orden de Compra. Nº3604-783-AG23 "COLACIONES PROGRAMA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE REVINCULACIÓN Y ASISTENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-783-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE REVINCULACIÓN Y ASISTENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema PROG. REVINCULACION .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 26505
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO IGNACIO VENEGAS JARA
Razón Social RODRIGO IGNACIO VENEGAS JARA
R.U.T. 20.755.025-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO IGNACIO VENEGAS JARA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadColaciones PARA EL DIA 10/10/2023, consistentes en . 1 jugo néctar watts individual Light naranja 30 cc 1 Bolsa de chocolates Rolls Nets 150 grs 1 Flan Colun Sabor chocolate 1 Plátano (fruta natural) 1 Pan de molde integral con queso y jamón. 1 Cuchara desechable. PREVIA COORDINACIÓN DEL LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
Total Neto $ 139.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.505
TOTAL OC $ 166.005


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.755.025-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.255.997-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.501.321-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.