Orden de Compra. Nº3604-790-SE22 "MATERIALES DE ASEO COVID ESCUELA BASICA RAPELCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-790-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COVID ESCUELA BASICA RAPELCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 67953,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial30Unidad no definida TARRO DE 105 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE IGENIX $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
53131608
Jabones6Unidad no definida JABON 1 LITRO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 250 METROS UNIDAD $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído15Unidad no definida LYSOFORM EN AEROSOL 360 CC $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.350 $ 49.350
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per30Unidad no definida 15 CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE 3 PLIEGUES INFANTIL 15 CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE 3 PLIEGUES ADULTO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr10Unidad no definida MASCARILLA KN95 10 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 357.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.954
TOTAL OC $ 425.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.