Orden de Compra. Nº3604-798-SE23 "MATERIALES DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-798-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema REGULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 164578
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo25Unidad no definida LIMPIADOR DE PISO 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.250 $ 37.250
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definida CERA INCOLORA 5 LITROS $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900
53131608
Jabones25Unidad no definida JABON LIQUIDO 5 LITROS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750
14111701
Papel facial50Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 12 METROS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
47131609
Magos para escobas o traperos15Unidad no definida PAQUETE DE TRAPERO HUMEDOS PARA PISO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
47131502
Paños de limpieza25Unidad no definida PANO MICROFIBRA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
44102912
Soluciones de limpieza para el equipo de oficina25Unidad no definida LUSTRA MUEBLE EN SPRAY $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.750 $ 74.750
12141901
Cloro Cl15Unidad no definida CLORO 1 LITRO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
46181504
Guantes protectores25Unidad no definida PAR GUANTE DE ASE AMARILLO (M Y L) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
60121123
Papel hecho a mano50Unidad no definida PAPEL HIGIENICO 500 METROS UNIDAD $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
14111703
Toallas de papel50Unidad no definida TOALLA DE PAPEL 250 M UNIDAD $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.500 $ 249.500
47131816
Desodorantes15Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definida PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70X90 10 UN $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 866.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.578
TOTAL OC $ 1.030.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.