Orden de Compra. Nº3604-80-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA POR ESCUELA MULCHEN FONDOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA POR ESCUELA MULCHEN FONDOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 196887,5
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1000Unidad TORNILLO 2" AUTOPERFORANTE CABEZA COPA. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
23171535
Puntas de corte o soldadura10Unidad DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 MILIMETROS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
23171535
Puntas de corte o soldadura2Unidad DISCO DESBASTE METAL 4 1/2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
15121803
Antioxidantes2Unidad GALÓN ANTICORROSIVO NEGRO $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
31211904
Brochas4Unidad BROCHA4 PULG. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31161601
Pernos de anclaje15Unidad PERNO 6" X12 CON TUERCA Y GOLILLA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
23171515
Electrodos para soldar10kilogramo KILO ELECTRODO 6011 EN 1/8 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
23171515
Electrodos para soldar5kilogramo KILO ELECTRODO 7018 EN 3/32 $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
31211604
Diluyentes para pinturas5Litro LITRO AGUARRÁS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11121610
Maderas duras28Plancha TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.200 $ 417.200
30101505
Ángulos de acero inoxidable22Tira ANGULO 40x40x3mm x6m $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
30101504
Ángulos de acero20Tira ANGULO 30x30x3mm x6m $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000
30102305
Perfiles de acero inoxidable15Tira PERFIL 30X20X2MM X6M $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 1.036.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.888
TOTAL OC $ 1.233.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.