Orden de Compra. Nº3604-803-SE10 "Compra de materiales de aseo para ser usados en lo"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-803-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo para ser usados en lo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-20-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE MULCHEN - EDUCACION
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social HAZIN CHUCRI Y CIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco7Botella Clorox Bebe $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Guantes quirúrgicos5Caja Guantes quirurgicos $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos1Unidad Hipoglos $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131618
Mopas húmedas4Unidad traperos dobles c/ojal $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad Limpiapizos fuzol $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Desinfectantes domésticos6Unidad Lysoform Spray $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Jabones1Unidad Jabon liquido x 1 lt. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
Antisépticos basados en alcohol o acetona1Unidad Alcohol x 1 litro $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad Cif Baño c/bomba $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
53131502
Pasta de dientes15Unidad Pasta dientes niños $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
53131503
Cepillos de dientes10Unidad Cepillos dientes niños $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
11121802
Algodón1Paquete Algodon $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47121701
Bolsas de basura10Paquete Bolsas de basura70x90 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura7Paquete Bolsas de basura 80x110 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131502
Paños de limpieza2Paquete Paños suppo x 3 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Toallitas húmedas3Paquete Toallas humedas $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
46181504
Guantes protectores1Par Guantes $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Toallas de papel40Rollo Higienico confort $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Sábanas40Rollo Toalla Megarrollo $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
Total Neto $ 131.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 131.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.