Orden de Compra. Nº3604-835-SE16 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-835-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 106419
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1BolsaTOALLA NOVA X24UTOALLA NOVA X24U $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131609
Magos para escobas o traperos3BolsaTRAPEROS DOBLE OJALTRAPEROS DOBLE OJAL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
14111703
Toallas de papel5CajaTOALLAS INTERFOLIADAS X18UTOALLAS INTERFOLIADAS X18U $ 46.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaCLORO 1LTX 15UCLORO 1LTX 15U $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGIÉNICO DISPENSADORPAPEL HIGIÉNICO DISPENSADOR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30161710
Suelos laminados30UnidadLIMPIAPISOS POETLIMPIAPISOS POET $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑOS DE ASEOPAÑOS DE ASEO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIÉNICO CONFORT X48 ROLLOSPAPEL HIGIÉNICO CONFORT X48 ROLLOS $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
47131829
Productos de limpieza del baño15PaquetePATO PURIFIC X 3PATO PURIFIC X 3 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44102905
Bolsitas o paños absorbentes3PaquetePAÑOS SUPPO X 3PAÑOS SUPPO X 3 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 560.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.419
TOTAL OC $ 666.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.