Orden de Compra. Nº3604-841-MC19 " MATERIAL DE OFICINA CASH MIRADOR BIOBIO NORTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-841-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA CASH MIRADOR BIOBIO NORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 28739,4
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA MULCHEN
Razón Social ISABEL DE LOURDES MAUREIRA SEPULVEDA
R.U.T. 9.824.285-6
Sucursal LIBRERIA MULCHEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector4UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CORRECTOR $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.044 $ 4.044
14111525
Papel multiuso180UnidadPLIEGOS PAPEL CREPE COLORESPLIEGOS PAPEL CREPE COLORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
73141703
Servicios de fabricación de géneros de punto80UnidadPAÑO LENCIPAÑO LENCI $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)96UnidadGOMA EVA TOALLA COLORESGOMA EVA TOALLA COLORES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
60124317
Masa de modelado8UnidadCAJA PLASTICINACAJA PLASTICINA $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.744 $ 7.744
14121503
Cartulina160PliegoPLIEGOS DE CARTULINAS COLORESPLIEGOS DE CARTULINAS COLORES $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)8PaqueteGOMA EVA COLORES SURTIDOSGOMA EVA COLORES SURTIDOS $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMAS PAPEL OFICIORESMAS PAPEL OFICIO $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.596 $ 12.596
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMAS PAPEL CARTARESMAS PAPEL CARTA $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.748 $ 10.748
14111615
Papeles para carteles8SobrePAPEL ENTRETENIDOPAPEL ENTRETENIDO $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.024 $ 10.024
Total Neto $ 151.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.