Orden de Compra. Nº3604-862-SE16 "MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA VILLA REHUEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-862-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE PARA SALA CUNA VILLA REHUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 59641
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.199.300-1
Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza5UnidadESCOBILLAS PARA UÑASESCOBILLAS PARA UÑAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131620
Perfumes o colonias o fragancias4UnidadCOLONIACOLONIA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
53131503
Cepillos de dientes52UnidadCEPILLOS DE DIENTESCEPILLOS DE DIENTES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
53131604
Peines o cepillos para el pelo52UnidadPEINETASPEINETAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
53131502
Pasta de dientes52UnidadPASTA DE DIENTES NIÑOPASTA DE DIENTES NIÑO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
53131621
Cortaúñas2UnidadCORTAUÑASCORTAUÑAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos4UnidadEMULSIONADOEMULSIONADO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos6UnidadHIPOGLOSHIPOGLOS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
52121509
Sábanas12PaqueteSABANILLAS PEDIATRICASSABANILLAS PEDIATRICAS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
53131624
Toallitas húmedas10Paquete TOALLAS HUMEDAS X 50 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
53102305
Pañales para bebé2PaquetePAÑALES M X 24PAÑALES M X 24 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 313.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.641
TOTAL OC $ 373.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.