Orden de Compra. Nº3604-892-SE22 "INSUMOS DE SANITIZACIÓN LICEO CRISOL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-892-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SANITIZACIÓN LICEO CRISOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 151205,8
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
R.U.T. 76.341.344-6
Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad TRAPERO DESECHABLE PARA PISO X 10 UNIDADES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad ALCOHOL GEL 1 LITRO $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad CLORO 1 LITRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad PAR GUANTE DE ASEO AMARILLO $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad JABON LIQUIDO D-70 IGENIX 900 ML $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad CAJA DE 50 MASCARILLAS DESECHABLE DE 3 PLIEGUES ADULTO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios20Unidad MASCARILLA KN95 10 UNIDADES ADULTO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad TOALLA DE PAPEL 250 M UNIDAD $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios30Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL 360 CC IGENIX $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios30Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 1 LITRO $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
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Servicios de limpieza de edificios18Unidad BOTELLA CON GATILLO 1 LITRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.820 $ 35.820
Total Neto $ 795.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.206
TOTAL OC $ 947.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.