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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3604-926-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA DAEM ADMINIS, - SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3604-55-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
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R.U.T. |
69.170.501-3 |
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Dirección de Facturación |
VILLALON 555 |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
71813,5894 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VILLALON 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2015 |
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Proveedor |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Razón Social |
JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA
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R.U.T. |
9.344.969-k |
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Sucursal |
Distribuidora Integral Van & Jac |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 3546 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - ADQUISICIONES. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.460
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$ 36.240
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44101501
| Fotocopiadoras | 5674 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - PERSONAL. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.740
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$ 57.988
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44101501
| Fotocopiadoras | 7250 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - FINANZAS. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.500
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$ 74.095
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44101501
| Fotocopiadoras | 3653 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - UTP. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.530
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$ 37.334
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44101501
| Fotocopiadoras | 16860 | Unidad | | ARRIENDO DE FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - AUXILIARES. |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.600
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$ 172.309
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Total Neto
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$ 377.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.814
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$ 449.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.