Orden de Compra. Nº3604-927-SE20 "INSUMOS DE ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-927-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SALA CUNA MI DESPERTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-35-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 204330,56
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Berkano Spa
Razón Social BERKANO SPA
R.U.T. 76.916.451-0
Sucursal Berkano Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos12Caja  caja de guante_quirurgico_talla_S_M_L - Guante quirurgico $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
14111703
Toallas de papel24Unidad Pote_Toallitas_humedas_desinfectantes - Toallitas humedas $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
53131609
Protector solar21Unidad Protector_Facial - Protector $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31211903
Equipo para protección100Unidad Mascarilla_KN95 - Mascarilla $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
31211903
Equipo para protección8Unidad Mascarilla_desechable_3_pliegues_50_unidades - Mascarilla $ 19.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.616 $ 154.616
53102104
Overol y sobretodo para mujer60Unidad Overoles_desechable_talla_S-M-L - Overo $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.500 $ 301.500
12191601
Solventes de alcohol10Unidad Alcohol_gel_Berkano_1_lt_con_valvula - Alcohol gel $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
42132205
Guantes quirúrgicos24Unidad Guantes_de_goma_talla_S_M_L - Guantes $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.488 $ 10.488
Total Neto $ 1.075.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.331
TOTAL OC $ 1.279.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.