Orden de Compra. Nº3604-930-SE14 "ADQUISICION METERIALES WETRIPANTU ESC AURORA SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-930-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION METERIALES WETRIPANTU ESC AURORA SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra VILLALON 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 10386,16
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialelcandado
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL CANDADO LIMITADA
R.U.T. 76.018.724-0
Sucursal sociedadcomercialelcandado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad SPRAY DE COLOR NEGRO.- $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad SPARY DE COLOR NARANJO.- $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad SPRAY DE COLOR CAFE OSCURO.- $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad SPRAY DE COLOR CAFE CLARO.- $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
30103601
Vigas de madera20Unidad PALOS DE 2X2, DE 3,2 METROS.- $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
26121522
Alambre desnudo40Unidad ALAMBRE DELGADO, FIERRO 1/4.- $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
31211507
Pinturas en aerosol2Unidad SPRAY DE COLOR AMARILLO.- $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.502 $ 4.502
31162003
Clavos de acabado3kilogramo CLAVO DE 3 PULGADAS, KILO.- $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
31201610
Colas2kilogramo COLA FRIA PARA MADERA, KILO.- $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338 $ 2.338
Total Neto $ 54.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.386
TOTAL OC $ 65.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.