Orden de Compra. Nº3604-95-SE22 "MATERIALES REPARACION DEPENDENCIAS EXTRAESCOLAR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-95-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DEPENDENCIAS EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-17-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 307322,72
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO HUESO $ 77.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.834 $ 155.834
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz2Unidad no definida RODILLO ESPONJA 12 CM $ 2.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
31211904
Brochas3Unidad no definida BROCHA 3" $ 2.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.586 $ 8.586
30151604
Brochas para techos2Unidad no definida BROCHA 2" $ 2.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.562 $ 4.562
30131504
Bloques de cerámica50Unidad no definida MT2 CUADRADO DE PORCELANATO 60X60 COLOR CREMA $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000
31201601
Adhesivos químicos8Unidad no definida ADHESIVO CERAMICO BEKRON DA 25 KG $ 19.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.216 $ 153.216
Total Neto $ 1.617.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.323
TOTAL OC $ 1.924.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.