Orden de Compra. Nº3604-962-SE20 "MATERIALES FERRETERÍA ESC. LOS HINOJOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-962-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA ESC. LOS HINOJOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-17-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra Villalón N° 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 53512,55
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad1/4 GL ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE1/4 GL ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE $ 10.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.216 $ 21.216
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.214 $ 6.214
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.736 $ 5.736
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS MINERAL 1 LTSAGUARRAS MINERAL 1 LTS $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
15121804
Preparados antioxidantes1UnidadGALON ANTICORROSIVO ROJO BERMELLONGALON ANTICORROSIVO ROJO BERMELLON $ 14.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.839 $ 14.839
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad1/4 GL OLEO SEMIBRILLO COLOR CAFÉ VERDE MORO1/4 GL OLEO SEMIBRILLO COLOR CAFÉ VERDE MORO $ 10.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.608 $ 10.608
11111611
Grava12Metro CúbicoGRAVILLA 3/4"GRAVILLA 3/4" $ 18.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.912 $ 219.912
Total Neto $ 281.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.513
TOTAL OC $ 335.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.