Orden de Compra. Nº3604-980-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3604-980-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3604-134-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3604-134-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 495
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.170.501-3
Dirección de Facturación VILLALON 555
Comuna Mulchén
Impuesto 8909,7612
Dirección de Envío de la Factura VILLALON 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón CALOKOTE NEGRO 1/4 GL $ 6.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.641 $ 6.641
31162506
Soporte de pared2Bolsa TARUGO PLASTICO N° 10 BLS 10 $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962 $ 962
46151601
Manillas2Unidad TIRAFONDO HEXAGONAL 1/4X2 ZBR 10UN $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592
23171509
Soldadura2Unidad DISPLAY SOL-ESTAÑO 1MT S/P $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896 $ 1.896
40142604
Codos de tubo5Unidad CODO BR 900 3/8 SO/SO 1 UN $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.732
30102409
Varillas de cobre2Unidad CAÑERIA COBRE L 3/8X6MT $ 8.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.708 $ 17.708
31191501
Papeles de lija1Pliego LIJA P/METAL 9X11 N120 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
11101711
Aleación no ferrosa1Tira FE PLANO 38X3MM BARRA $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
31231309
Tubería de cinc1Tira TUBO REDONDO 3 X2.0MM $ 11.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.084 $ 11.084
Total Neto $ 46.893
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.910
TOTAL OC $ 55.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.