Orden de Compra. Nº3606-62-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3606-37-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3606-62-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3606-37-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Dar cumplimiento al Programa Resolución de Especialidades año 2007
Proveniente de Licitación 3606-37-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social DEPTO. SALUD
R.U.T. 61.967.400-6
Dirección de Unidad de Compra GANA 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. SALUD
R.U.T. 61.967.400-6
Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200
Comuna -1
Impuesto 143697
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROSA EDITH ROA ORTIZ
R.U.T. 8.302.503-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos100UnidadLentes de gafas o anteojosLentes ópticos con su respectivo marco, las especificaciones técnicas se encuentran en archivo adjunto $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300
Total Neto $ 756.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.697
TOTAL OC $ 899.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.