Orden de Compra. Nº3606-7-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3606-1-L126"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3606-7-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3606-1-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3606-1-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
R.U.T. 61.967.400-6
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LAGOS Nº 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
R.U.T. 61.967.400-6
Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200
Comuna Mulchén
Impuesto 71327,9
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla15BolsaLIMPIA VIDRIOS RECARGA 420 ML.LIMPIA VIDRIOS RECARGA 420 ML. $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.695 $ 31.695
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20BotellaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.180 $ 61.180
53131608
Jabones120BotellaJABON LIQUIDO CON GLICERINAJABON LIQUIDO CON GLICERINA $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.600 $ 246.600
39101601
ampolletas halógenas15UnidadAMPOLLETA LED 100 WAMPOLLETA LED 100 W $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.215 $ 19.215
47131618
Mopas húmedas10PaqueteTRAPERO HUMEDO X 12 UD.TRAPERO HUMEDO X 12 UD $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
Total Neto $ 375.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.328
TOTAL OC $ 446.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.