Orden de Compra. Nº3606-80-SE11 "TELEFONIA MOVIL SALUD FEBRERO DE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3606-80-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA MOVIL SALUD FEBRERO DE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3606-2-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social DEPTO. SALUD
R.U.T. 61.967.400-6
Dirección de Unidad de Compra GANA 242
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. SALUD
R.U.T. 61.967.400-6
Dirección de Facturación PEDRO LAGOS Nº 200
Comuna Mulchén
Impuesto 8071,58
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LAGOS Nº 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soditel ltda
Razón Social Jessica Ruiz y Cia Ltda
R.U.T. 77.559.740-2
Sucursal soditel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaSERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PERIODO 26/01/2011 AL 25/02/2011SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PERIODO 26/01/2011 AL 25/02/2011 $ 42.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.482 $ 42.482
Total Neto $ 42.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.072
TOTAL OC $ 50.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.