|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3606-82-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3606-23-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SALUD |
|
Razón Social |
DEPTO. SALUD
|
|
R.U.T. |
61.967.400-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GANA 242 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO. SALUD
|
|
R.U.T. |
61.967.400-6 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO LAGOS Nº 200 |
|
Comuna |
Mulchén
|
|
Impuesto |
5015,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO LAGOS Nº 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción |
|
Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
92.580.000-7 |
|
Sucursal |
ENTEL CHILE S.A. - Gerencia Zonal Concepción |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE INTERNET ADSL, MES DE JUNIO DE 2010 | SERVICIO DE INTERNET ADSL, MES DE JUNIO DE 2010 |
$ 26.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.395
|
$ 26.395
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.395
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.015
|
|
$ 31.410
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.