Orden de Compra. Nº3608-1027-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-72-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3608-1027-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-72-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-72-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 351498,6605
Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rucamanke
Razón Social ISAIAS TORO MILLANAO
R.U.T. 13.115.233-7
Sucursal rucamanke
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171607
Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal45,95Metro CuadradoADQUISICION ( CONFECCION ) 45,95 M2 DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO LINEA L-400  $ 40.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849.993 $ 1.849.993
Total Neto $ 1.849.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.499
TOTAL OC $ 2.201.492


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.